市产投集团开展内部审计工作

发布日期:2022-06-23 09:18:31

为进一步规范公司经营管理,防范经营风险,提升公司治理能力,近日,监察审计部立足监督职能,按照公司《内审制度》要求,对公司及下属公司开展了内部审计工作。

此次内审主要就公司及下属各公司日常财务管理方面存在的问题进行了检查和梳理,同时对其他事项进行了核查,并对内审中发现的问题下发了整改通知单。为充分发挥监督职能,监察审计部将督促各单位进行整改,真正做到发现问题、解决问题、整改问题,以整改促管理,保障公司各项管理制度的有效执行。

通过本次内审,进一步加强了公司内部监管力度,增强了公司经营管理的规范性和有效性,有助于提高公司风险控制管理水平,促进公司良性健康发展。

(信息来源:监察审计部)