市产投集团开展2023年上半年重大经营决策审计工作

发布日期:2023-06-30 16:28:18

今年以来,市产投集团始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚决贯彻落实中央和省、市委重大决策部署,以防范经营风险为重点,充分发挥内部审计对企业经济安全、健康运行的保障功能,扎实开展了内部审计工作。

为进一步加强重点领域、重点项目、重点资金、重点环节的内部管控,按照《2023年度内部审计工作计划》安排,法务审计部于6月份集中开展了上半年集团公司及下属各公司重大经营决策情况审计工作,重点围绕“三重一大”事项决策执行情况进行了审查。

本次内部审计遵循“工作清单化、清单责任化、责任实效化”标准,有效提升了各部门、下属各公司的业务合规性。下一步,市产投集团将继续贯彻落实上级相关政策、助力公司深化改革、着力防范化解风险,严格监督规范运行,督促公司健全细化“三重一大”决策机制及操作规程,护航公司高质量发展。

(信息来源:法务审计部   撰稿:张蕾、杨刚刚   审核:张智瑞   编辑:张铭)